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CPA 审计 今日: 0|主题: 99|排名: 19 

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第一章 审计概述

第一章 审计概述

16 / 17
第二章 审计计划

第二章 审计计划

38 / 41
第三章 审计证据

第三章 审计证据

69 / 70
第四章 审计抽样方法

第四章 审计抽样方法

37 / 37
第五章 信息技术对审计的影响

第五章 信息技术对审计的影响

26 / 26
第六章 审计工作底稿

第六章 审计工作底稿

50 / 50
第七章 风险评估

第七章 风险评估

67 / 67
第八章 风险应对

第八章 风险应对

54 / 55
第九章 销售与收款循环的审计

第九章 销售与收款循环的审计

34 / 36
第十章 采购与付款循坏的审计

第十章 采购与付款循坏的审计

25 / 25
第十一章 生产与存货循环的审计

第十一章 生产与存货循环的审计

33 / 33
第十二章 货币资金的审计

第十二章 货币资金的审计

24 / 24
第十三章 对舞弊和法律法规的考虑

第十三章 对舞弊和法律法规的考虑

36 / 40
第十四章 审计沟通

第十四章 审计沟通

25 / 26
第十五章 注册会计师利用他人的工作

第十五章 注册会计师利用他人的工作

17 / 18
第十六章 对集团财务报表审计的特殊考虑

第十六章 对集团财务报表审计的特殊考虑

6 / 6
第十七章 其他特殊项目的审计

第十七章 其他特殊项目的审计

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从未
第十八章 完成审计工作

第十八章 完成审计工作

6 / 6
第十九章 审计报告

第十九章 审计报告

5 / 5
第二十章 企业内部控制审计

第二十章 企业内部控制审计

0 / 0
从未
第二十一章 会计师事务所业务质量管理

第二十一章 会计师事务所业务质量管理

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从未
第二十二章 职业道德基本原则和概念框架

第二十二章 职业道德基本原则和概念框架

3 / 3
第二十三章 审计业务对独立性的要求

第二十三章 审计业务对独立性的要求

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获取审计证据 attach_img
超新星
2022-1-7
0266 超新星 2022-1-7 16:37
审计中的群体 attach_img
超新星
2022-1-7
0324 超新星 2022-1-7 15:34
审计风险模型 attach_img
超新星
2021-12-29
0299 超新星 2021-12-29 14:29
认定与审计目标 attach_img
超新星
2021-12-28
1232 超新星 2021-12-28 16:00
审计基本要求 attach_img
超新星
2021-12-23
0245 超新星 2021-12-23 14:03
审计基本概念 attach_img
超新星
2021-12-23
0348 超新星 2021-12-23 11:31
企业在确认收入登记主营业务收入明细账时,应具备的原始凭证包括( )。
moonstar
2021-12-13
0325 moonstar 2021-12-13 16:07
下列关于注册会计师寄发的银行存款函证的说法中,错误的是( )。
moonstar
2021-12-13
0358 moonstar 2021-12-13 16:05
注册会计师在控制测试确定样本规模时,无需考虑的因素是( )。
moonstar
2021-12-13
0287 moonstar 2021-12-13 15:19
注册会计师在定义抽样单元时,下列表述中,恰当的有( )。
moonstar
2021-12-13
0195 moonstar 2021-12-13 15:18
如果注册会计师拟定在审计抽样中对总体进行分层,其主要目的是( )。
moonstar
2021-12-13
0228 moonstar 2021-12-13 15:16
关于信赖不足风险的特征,以下说法中,恰当的是( )。
moonstar
2021-12-13
0264 moonstar 2021-12-13 15:15
在识别出被审计单位的特别风险后,采取的下列应对措施中,正确的有( )。
moonstar
2021-12-13
0270 moonstar 2021-12-13 15:14
在确定进一步审计程序的范围时,注册会计师应当考虑的主要因素有( )。
moonstar
2021-12-13
0295 moonstar 2021-12-13 15:12
在确定进一步审计程序的时间时,注册会计师应当考虑的主要因素有( )。
moonstar
2021-12-13
0287 moonstar 2021-12-13 15:10
注册会计师在对应收账款函证的回函进行分析判断时,下列处理中,恰当的有( )。
moonstar
2021-12-10
0180 moonstar 2021-12-10 11:48
下列关于注册会计师对于应收账款的函证决策正确的有( )。
moonstar
2021-12-10
0327 moonstar 2021-12-10 11:46
控制测试样本评价 attach_img
moonstar
2021-12-7
0255 moonstar 2021-12-7 11:25
控制测试样本选取
moonstar
2021-12-7
0226 moonstar 2021-12-7 11:05
控制测试样本设计
moonstar
2021-12-7
0206 moonstar 2021-12-7 10:54

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