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第三章 审计证据 今日: 0|主题: 69|排名: 35 

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初步业务活动
天道蓄蒙
2021-11-29
0175 天道蓄蒙 2021-11-29 10:26
审计前提条件 attach_img
天道蓄蒙
2021-11-29
0159 天道蓄蒙 2021-11-29 10:01
下列关于以前期间通过实质性程序获取的审计证据的说法中,错误的是( )。
moonstar
2021-11-13
0179 moonstar 2021-11-13 15:11
注册会计师在检查被审计单位应收账款时发现下列情况,违反应收账款完整性认定的是( )。
moonstar
2021-11-3
0192 moonstar 2021-11-3 18:10
下列与审计证据的相关性的说法中,错误的是( )。
moonstar
2021-11-3
0183 moonstar 2021-11-3 17:57
注册会计师从下列方面了解被审计单位及其环境,其中既有外部因素也有内部因素的是()。
moonstar
2021-10-20
0180 moonstar 2021-10-20 11:57
注册会计师在了解被审计单位采购业务的内部控制时发现了一项控制:经授权人员授权后对相关凭证进行注销以防止重。。。 - [回帖奖励 20 ]
moonstar
2021-10-20
0173 moonstar 2021-10-20 11:48
关于重大非常规交易,下列说法中错误的是()。
moonstar
2021-10-20
0179 moonstar 2021-10-20 11:42
下列各项中,确定在哪个环节或哪些环节可能发生错报的基础是()。
moonstar
2021-10-20
0160 moonstar 2021-10-20 11:40
下列各项中,注册会计师在对被审计单位及其环境进行了解的时间是()。
moonstar
2021-10-20
0181 moonstar 2021-10-20 11:39
下列各项中,术语当今主流的审计方法的是()。
moonstar
2021-10-20
0150 moonstar 2021-10-20 11:37
对建立健全被审计单位内部控制负有主要责任的是()。
moonstar
2021-10-20
0173 moonstar 2021-10-20 11:36
下列描述中正确的有( )。
moonstar
2021-10-20
0149 moonstar 2021-10-20 10:10
注册会计师在考虑是否实施函证获取证据时,主要考虑( )因素。
moonstar
2021-10-20
0145 moonstar 2021-10-20 10:08
下列有关审计可靠性的表述中,适当的有( )。
moonstar
2021-10-20
0203 moonstar 2021-10-20 09:24
下列有关内部控制目标的说法中正确的有()。
moonstar
2021-10-19
0243 moonstar 2021-10-19 15:35
下列各项中,属于内部控制要素的有()。
moonstar
2021-10-19
0184 moonstar 2021-10-19 15:34
关于审计证据的充分性,下列说法中正确的是( )。
port
2021-10-18
0151 port 2021-10-18 07:59
下列有关获取审计证据方法的表述中,正确的有( )。
port
2021-10-18
0163 port 2021-10-18 07:57
适当的职责分离有助于防止各种有意的或无意的错误,以下的表述中进行了适当的职责分离的是()。
moonstar
2021-10-16
0177 moonstar 2021-10-16 18:49

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