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下列关于了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的有( )

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发表于 2021-9-29 15:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
(多选题)
下列关于了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的有( )

A.     内部控制为财务报告的可靠性提供合理保证

B.     在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计

C.     特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关

D.     在某些情况下,了解内部控制后可能识别到仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据的风险


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