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下列有关内部控制的相关表述中,注册会计师不认可的是( )。

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发表于 2021-11-9 16:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
【单选】 下列有关内部控制的相关表述中,注册会计师不认可的是( )。

    A、内部控制中人工成分和自动化成分的组合,因被审计单位使用信息技术的性质和复杂程度而异

    B、人工系统的控制可能包括对交易的批准和复核,编制调节表并对调节项目进行跟进

    C、被审计单位可能采用自动化程序生成、记录、处理和报告交易,在这种情况下以电子文档取代纸质文件

    D、信息系统中的控制全部是自动化控制

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