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第七章 风险评估 今日: 0|主题: 67|排名: 45 

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被审计单位存在协助管理层监督内部控制的内部审计部门,注册会计师在了解被审计单。。。
超新星
2021-12-30
0304 超新星 2021-12-30 14:27
被审计单位与财务报告相关的信息系统属于其内部控制的要素。一般来说,与财务报告相关的信息系统通常应当包括的职能有( )。
超新星
2021-12-30
0234 超新星 2021-12-30 14:24
下列有关注册会计师了解被审计单位的风险评估过程的说法中,正确的有( )。
超新星
2021-12-30
0387 超新星 2021-12-30 14:20
A注册会计师在审计被审计单位2019年度财务报表,在了解被审计单位时发现的以下情况中,可能存在风险的有( )。
超新星
2021-12-30
0272 超新星 2021-12-30 14:16
下列属于内部控制局限性的有( )。
超新星
2021-12-30
0346 超新星 2021-12-30 14:13
下列属于内部控制局限性举例的有( )。
超新星
2021-12-30
0242 超新星 2021-12-30 14:10
下列有关内部控制目标的说法中正确的有( )。
超新星
2021-12-30
0262 超新星 2021-12-30 14:06
下列关于内部控制的含义和要素的说法中,不正确的是( )。
超新星
2021-12-28
0294 超新星 2021-12-28 16:14
下列关于风险评估程序的说法中,正确的有( )。
超新星
2021-12-28
0264 超新星 2021-12-28 15:08
在下列各项中,不属于内部控制要素的是( )。
天之衡
2021-11-9
0205 天之衡 2021-11-9 16:18
以下选项中,不属于内部控制要素的有( )。
天之衡
2021-11-9
0194 天之衡 2021-11-9 16:16
下列有关内部控制的相关表述中,注册会计师认可的有( )。
天之衡
2021-11-9
0218 天之衡 2021-11-9 16:15
注册会计师在了解的以下事项中,属于行业状况的是( )。
天之衡
2021-11-9
0287 天之衡 2021-11-9 16:13
下列有关了解内部控制的相关表述中,注册会计师不认可的是( )。
天之衡
2021-11-9
0279 天之衡 2021-11-9 16:12
下列有关内部控制的相关表述中,注册会计师不认可的是( )。
天之衡
2021-11-9
0215 天之衡 2021-11-9 16:10
下列情形中,最不适合采用人工控制的情形是( )。
天之衡
2021-11-9
0190 天之衡 2021-11-9 16:08
被审计单位存在的下列事项中,最可能导致注册会计师解除业务约定的是( )。
天之衡
2021-11-9
0171 天之衡 2021-11-9 15:36
下列有关控制环境的说法中,错误的是( )。
天之衡
2021-11-9
0160 天之衡 2021-11-9 15:33
针对审计项目组内部讨论,以下说法中,错误的是( )
天之衡
2021-11-9
0173 天之衡 2021-11-9 15:31
针对评估财务报表层次重大错报风险,以下说法中,错误的是( )。
moonstar
2021-11-4
0174 moonstar 2021-11-4 08:39

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