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第七章 风险评估 今日: 0|主题: 67|排名: 45 

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下列关于评估重大错报风险的说法中,正确的有( )。
moonstar
2021-11-4
0161 moonstar 2021-11-4 08:36
下列各项中,注册会计师在对控制进行评价进而评估重大错报风险时,需要考虑的有( )。
moonstar
2021-11-1
0174 moonstar 2021-11-1 09:09
在对被审计单位进行风险评估时,注册会计师的下列做法中,不正确的有( )。
moonstar
2021-11-1
0169 moonstar 2021-11-1 09:05
在确定控制活动是否能够防止或发现并纠正重大错误时,下列审计程序中可能无法实现这一目的的是()。 - [回帖奖励 45 ]
moonstar
2021-10-20
0160 moonstar 2021-10-20 11:44
注册会计师可以考虑采用消极的函证方式时,需要同时存在的情况有( )。 - [回帖奖励 20 ]
port
2021-10-18
0203 port 2021-10-18 07:54
下列关于审计证据的充分性和适当性之间的关系的说法,正确的有( )。 - [回帖奖励 30 ]
天之衡
2021-10-17
0181 天之衡 2021-10-17 16:13
在确定审计证据的相关性时,注册会计师应当考虑( )。
天之衡
2021-10-17
0166 天之衡 2021-10-17 16:11
下列有关风险评估程序的说法中错误的是( )。
moonstar
2021-9-29
0156 moonstar 2021-9-29 17:16
注册会计师在识别和评估重大错报风险时所实施的审计程序包括( )。
moonstar
2021-9-29
0184 moonstar 2021-9-29 15:26
在对被审计单位的控制活动进行了解时,注册会计师注意到以下控制活动,其中属于实物控制活动的是( )。
moonstar
2021-9-29
0209 moonstar 2021-9-29 15:24
下列关于了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的有( )
moonstar
2021-9-29
0176 moonstar 2021-9-29 15:21
下列与审计相关的内部控制的说法中,错误的是( )。
moonstar
2021-9-29
0178 moonstar 2021-9-29 15:19
下列选项中,属于财务报告流程的有( )。
moonstar
2021-9-29
0230 moonstar 2021-9-29 14:57
下列各项通过整体层面控制的是( )。
moonstar
2021-9-29
0235 moonstar 2021-9-29 14:55
在确定控制活动是否能够防止或发现并纠正重大错误时,下列审计程序中可能无法实现这一目的的是( )。
moonstar
2021-9-29
0195 moonstar 2021-9-29 14:19
A注册会计师负责审计甲公司2013年财务报表,了解到甲公司存在下列控制,其中属于预防性控制的是( )。
moonstar
2021-9-29
0175 moonstar 2021-9-29 11:44
下列控制活动中,属于检查性控制的是( )。
moonstar
2021-9-29
0189 moonstar 2021-9-29 11:42
注册会计师在识别和了解信息系统内部控制时,采用询问程序,以下说法中正确的是( )。
moonstar
2021-9-29
0164 moonstar 2021-9-29 11:40
下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。
moonstar
2021-9-29
0129 moonstar 2021-9-29 11:31
关于特别风险,下列说法中错误的是( )。
moonstar
2021-9-29
0182 moonstar 2021-9-29 11:21

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