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注册会计师在了解被审计单位采购业务的内部控制时发现了一项控制:经授权人员授权后对相关凭证进行注销以防止重。。。

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发表于 2021-10-20 11:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
【单选】注册会计师在了解被审计单位采购业务的内部控制时发现了一项控制:经授权人员授权后对相关凭证进行注销以防止重复使用。该控制对采购业务的真实性非常重要,此时注册会计师的做法中正确的是()。

    A、仅了解该项控制,而不再了解其他相关控制

    B、仍须了解与发生认定相关的其他控制

    C、需要对该控制做进一步深入了解

    D、直接实施控制测试

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